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费用报销制度及流程精品多篇
  • 费用报销制度及流程精品多篇

  • 公司费用报销管理流程篇一为了协调公司对内、对外的业务工作安排,方便员工费用报销,财务部将报销时间具体安排如下:1.财务费用报销:公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后,为了便于财务部集中时间月末结账,该报销日停止财务报销。2.借支及其他业...
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费用报销制度通用多篇
  • 费用报销制度通用多篇

  • 财务报销制度篇一一、票据管理制度1、为了加强票据管理,规范票据的领用、缴、销制度,根据《会计法》的有关要求,结合本院实际,特制定本制度,请严格遵守执行。2、对票据的使用,要设立票证兼管员,负责各类票证的领入、领用、回收、上缴、保管等工作,票据管理人员调离岗位时,必须认真...
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费用报销管理制度(精品多篇)
  • 费用报销管理制度(精品多篇)

  • 费用报销管理制度篇一一、总则1、为加强公司差旅费管理,规范差旅费报销程序和标准,提高工作效率,结合公司实际情况,特制订《差旅费报销制度》。2、本制度规定的出差是指公司员工因公,保证出差人员工作与生活的需要。本制度适用公司所有员工。二、出差审批1、出差人员应填写《...
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差旅费报销制度精品多篇
  • 差旅费报销制度精品多篇

  • 公司费用报销管理制度篇一1、总则:为了充分利用互联网的信息化运作优势,提高信息传递、处理效率,确保安全;节约公司的快递成本,规范快递物品的收发管理,避免造成公司资料的丢失及浪费。2、适用范围:本公司所有员工均属之3、定义:3.1快递物品:指员工因工作需要,向外部寄送文件,资料,配...
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财务报销制度及报销流程【精品多篇】
  • 财务报销制度及报销流程【精品多篇】

  • 财务报销流程制度管理篇一一、办公费办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。⑴办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部,行政部审批后交财务部审批。⑵经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。⑶行政部购买人凭正...
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费用报销管理制度通用多篇
  • 费用报销管理制度通用多篇

  • 差旅费报销制度篇一为保障和鼓励我校教职工外出学习考察,提高我校职工的业务能力和教学水平,拓宽教职工学习渠道,对于学校公派出去学习、考察、培训等与学校有关的教职工,将参照以下标准给予报销费用:1、往返路费市内出行可以选择打车软件打车或的士出行,以实际消费金额报销;湖...
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费用报销管理制度多篇
  • 费用报销管理制度多篇

  • 报销管理制度篇一一、暂借款及预付款审批制度1、暂借款是因业务需要的临时借款,包括差旅费及各种临时性借款。借款时须按“借款单”要求填列各项栏目,并按规定审批权限审批后,由财务室付款。2、预付款是指因公司业务的需要,需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项,支付此...
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财务报销管理规章制度及流程(多篇)
  • 财务报销管理规章制度及流程(多篇)

  • 财务报销制度及报销流程详细版篇一(一)费用标准1、移动通讯费:依照通讯费补贴办法执行。2、固定电话费:由行政从事部指定专人每月、20——23日前查清费用,按日常费用申请程序审批后交财务部处理,处理完后程序办理相关手续。若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因,特殊情况报...
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差旅费报销管理制度 差旅费报销管理制度及流程多篇
  • 差旅费报销管理制度 差旅费报销管理制度及流程多篇

  • 差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度及流程篇一第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、差旅费用、借款等,以下分别说...
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差旅费用报销制度(多篇)
  • 差旅费用报销制度(多篇)

  • 费用报销制度篇一日常费用报销制度为了加强公司的财务管理,合理调度资金,提高资金使用效益,根据国家有关法律、法规和各项财政政策,结合本公司的具体情况制定以下规定。一、审批权限1、日常费用支出须经经理签字同意,方可执行;2、公司员工所有报销必须经财务部门负责人和公司总...
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费用报销制度(精选多篇)
  • 费用报销制度(精选多篇)

  • 第一篇:费用报销制度及报销流程费用报销制度及报销流程总则一、为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度。二、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。三、本制度适...
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差旅费报销制度
  • 差旅费报销制度

  • 为规范公司员工出差管理,完善差旅费报销制度,根据公司实际情况,制定本制度。本制度适用公司全体员工(不含销售人员,销售人员参照销售人员日常管理制度)。一、工作人员出差报销管理制度1、交通工具出差补助标准1.1.工作人员出差需提前安排出差计划,通过OA系统填写出差计划,并做好交...
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财务报销制度及报销流程【通用多篇】
  • 财务报销制度及报销流程【通用多篇】

  • 财务报销流程制度管理篇一一、办公费办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。⑴办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部,行政部审批后交财务部审批。⑵经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。⑶行政部购买人凭正...
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费用报销管理制度【精品多篇】
  • 费用报销管理制度【精品多篇】

  • 费用报销管理制度篇一第一章总则第一条制定目的为了严格公司的费用报销管理,规范费用报销的程序及规定,加强费用开支控制,提高经济效益,制定本办法。第二条适用范围公司所有部门及全体员工。第二章管理职责第三条管理部负责管理办法的制定,费用使用的监督管理,对超费用标准的部...
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公司费用报销管理流程【通用多篇】
  • 公司费用报销管理流程【通用多篇】

  • 公司费用报销管理流程篇一一、借款管理规定(一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续,核销日期最晚不得超过次月发工资日。(二)其他临时借款,如市场业务费、广告费、押金等,借款人员应及时报帐,除押金外其他借款原则...
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差旅费报销制度通用多篇
  • 差旅费报销制度通用多篇

  • 差旅费报销制度篇一第一部分总则第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际状况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出...
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财务的报销管理及流程制度【通用多篇】
  • 财务的报销管理及流程制度【通用多篇】

  • 财务报销流程制度管理篇一1、借款报销的审批权限1.1公司员工因工出差借款或报销,由各部门经理审签后,报公司财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。1.2员工出差应填写出差“申请单”(见附表1),并按规定程度报批后,到...
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公司费用报销制度(精品多篇)
  • 公司费用报销制度(精品多篇)

  • 公司费用报销制度篇一公司费用报销制度为了加强公司成本管理,减少不必要的开支,实现公司利润最大化,公司费用开支必须遵循‘费用与收入比’、‘计划总额控制’、‘先申报、审批,后支出、报销’的原则。公司不能接受员工因公办事而自己垫钱支付的事情发生。这种侵害员工利益的...
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费用报销的管理制度
  • 费用报销的管理制度

  • 费用报销的管理制度1一、目的为加强对市场人员费用管理力度,确保市人员更好开展工作,有效节约用成本,特制订本制度。二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。三、出差管理1、员工因公出差,必须填写《出差报告》和《员工外勤单》,经部门经理同意后,报市场总监批准(可电...
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销售管理制度及流程(多篇)
  • 销售管理制度及流程(多篇)

  • 销售管理制度及流程篇一一、行为、礼仪及个人素养营销部员工应立足于成为规范的高素质的职业营销人,在日常行为、个人礼仪和职业素养方面不断提升自我,把自我当作一个“品牌”来保养和维护。1:着装及仪容①营销部员工宜着职业装上班,周五可穿得比较休闲;②服装整洁干净,注意领...
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费用报销所需提供的附件及费用报销流程
  • 费用报销所需提供的附件及费用报销流程

  • 一、费用报销所需提供的附件及审核要求1、招待费报销上传所需附件:费用报销单、云之家招待申请、招待费发票、菜单明细需要标招待人数及同行人签字。2、日常采购报销上传所需附件:费用报销单、采购申请单、审批询价单、货物验收单、相应发票(化工类为应税项目,须取得增值税专...
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费用报销制度多篇
  • 费用报销制度多篇

  • 费用报销管理制度篇一第一章总则为规范公司各种开支费用报销及付款程序,加强公司财务管理,控制成本,切实保障公司利益,根据《资金审批制度》和《费用预算制度》,特制定公司费用报销制度及实施细则。第二章关于报销的审批流程及原则一、报销流程1、一般的报销流程(预算范围之内...
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财务报销制度及报销流程详细版【精品多篇】
  • 财务报销制度及报销流程详细版【精品多篇】

  • 财务报销制度及报销流程详细版篇一(一)费用标准:(二)费用标准及补充说明:1、特殊安排出差由总经理会同有关负责人制定,差旅费实行包干制,报销时必须提供住宿和餐饮发票,实际发生未达到标准金额,不予补偿;超出标准部分由员工自行承担。2、实际出差天数的计算以所乘坐交通工具时间到返...
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费用报销管理制度(通用多篇)
  • 费用报销管理制度(通用多篇)

  • 费用报销管理制度篇一为了加强学校现金管理,明确使用范围,结合实际制定本制度。一、现金支出1、学校的所有支出必须经过严格审核,手续完备,遵守财经纪律;2、原则上金额在1000元以上的,一律使用直接支付或银行转账支票,有特殊情况领导审核批准后可支付现金;二、报销1、现金报销必...
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公司费用报销制度(精选多篇)
  • 公司费用报销制度(精选多篇)

  • 第一篇:公司费用报销制度公司费用报销制度为了加强公司成本管理,减少不必要的开支,实现公司利润最大化,公司费用开支必须遵循‘费用与收入比’、‘计划总额控制’、‘先申报、审批,后支出、报销’的原则。公司不能接受员工因公办事而自己垫钱支付的事情发生。这种侵害员工利益...
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