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有关报销制度公司报销方案的优秀范文

报销制度公司报销方案
  • 报销制度公司报销方案

  • 报销制度1一、办公费办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。⑴办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部,行政部审批后交财务部审批。⑵经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。⑶行政部购买人凭正式发票,印章齐全,...
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公司差旅费报销管理制度新版多篇
  • 公司差旅费报销管理制度新版多篇

  • 公司差旅费报销制度篇一2月4日路局下达20xx年财务预算,其中差旅费预算为139.46万元,较xx年实际248.63万元减少109.27万元,减幅达到43.95%。而我段地处xx省东部山区,管辖面积大、申请报告小站多、交通不便,造成差旅费支出大。加强差旅费的管理,直接影响我段“经营成果不超支”经...
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公司报销制度规定[最终版](新版多篇)
  • 公司报销制度规定[最终版](新版多篇)

  • 公司报销制度规定[最终版篇一中天隆兴鸭业有限公司费用报销制度为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,现结合公司的具体情况,特制定本制度。一、费用报销程序:1、外购材料用品及支付任何款项均需取得对方开具的收款凭据,在原始单据上要注明费用发生明细、日...
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公司差旅费报销管理制度(精品多篇)
  • 公司差旅费报销管理制度(精品多篇)

  • 单位出差补助报销规章制度篇一第一章总则第二章城市间交通费第三章住宿费第四章伙食补助费第五章公杂费第六章参加会议等的差旅费第七章调动、搬迁的差旅费第八章附则第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要,规范差旅费管理,完善公务活动接待制度,制定本办法。第...
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财务报销制度
  • 财务报销制度

  • 根据财务部门《关于加强财务管理工作的通知》的要求,我中心为进一步加强财务管理,规范资金支出,杜绝财务问题,特制定此财务报销制度。具体制度如下:1.严格按照财务部门下发的《通知》执行财务报销工作,坚持原则,严格程序,规范流程,坚决避免出现问题,杜绝任何违反财务规定的行为。2....
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公司费用报销制度(精选多篇)
  • 公司费用报销制度(精选多篇)

  • 第一篇:公司费用报销制度公司费用报销制度为了加强公司成本管理,减少不必要的开支,实现公司利润最大化,公司费用开支必须遵循‘费用与收入比’、‘计划总额控制’、‘先申报、审批,后支出、报销’的原则。公司不能接受员工因公办事而自己垫钱支付的事情发生。这种侵害员工利益...
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报销制度报销方案汇总
  • 报销制度报销方案汇总

  • 报销制度1一、原则1、严格财务收支审批制度,公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单,注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核(按照有关规定办理)、分计划内和计划外相关程序审批后,出纳方可付款。(分公司20_元以下支出...
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公司费用报销管理制度参考通用多篇
  • 公司费用报销管理制度参考通用多篇

  • 费用报销管理制度篇一一、费用报销票据要求1、费用报销应提供合法、真实有效的发票及行政事业单位收据。2、发票抬头必须填写公司全称,即“xx有限公司”,不得多字、少字或错字。若是定额发票,票面上要求填写单位名称的也应填写完整。3、发票日期与费用报销日期应大体一致,一...
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报销制度(精选多篇)
  • 报销制度(精选多篇)

  • 目录第一篇:报销制度第二篇:报销制度第三篇:报销制度第四篇:费用报销制度及报销流程第五篇:财务报销制度及报销流程范本更多相关范文正文第一篇:报销制度费用报销制度为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,现结合公司的具体情况,特制定本制度一、借款的审批权限...
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公司销售部规章制度多篇
  • 公司销售部规章制度多篇

  • 销售部管理制度篇一一、关于酒店房价减免审批权限的规定1、免费房的审批权限:1)使用免费客房须经驻店经理以上的酒店领导批准。2)酒店领导批准的免费房须先到前厅部办理有关手续,管家部在接到前厅部通知后,方可开房服务。免费房批示送财务部备查。3)酒店各部总监、夜间值班...
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公司财务费用报销管理制度(精品多篇)
  • 公司财务费用报销管理制度(精品多篇)

  • 最新费用报销管理制度篇一一、目的为加强对市场人员费用管理力度,确保市人员更好开展工作,有效节约用成本,特制订本制度。二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。三、出差管理1、员工因公出差,必须填写《出差报告》和《员工外勤单》,经部门经理同意后,报市场总监批准(...
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差旅费报销制度
  • 差旅费报销制度

  • 为规范公司员工出差管理,完善差旅费报销制度,根据公司实际情况,制定本制度。本制度适用公司全体员工(不含销售人员,销售人员参照销售人员日常管理制度)。一、工作人员出差报销管理制度1、交通工具出差补助标准1.1.工作人员出差需提前安排出差计划,通过OA系统填写出差计划,并做好交...
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公司费用报销制度(精品多篇)
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  • 公司费用报销制度篇一公司费用报销制度为了加强公司成本管理,减少不必要的开支,实现公司利润最大化,公司费用开支必须遵循‘费用与收入比’、‘计划总额控制’、‘先申报、审批,后支出、报销’的原则。公司不能接受员工因公办事而自己垫钱支付的事情发生。这种侵害员工利益的...
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公司费用报销管理制度通用多篇
  • 公司费用报销管理制度通用多篇

  • 公司财务费用报销管理制度篇一1.借款报销的审批权限1.1公司员工因工出差借款或报销,由各部门经理审签后,报公司财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。1.2员工出差应填写出差“申请单”,并按规定程度报批后,到财务...
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公司考勤与请销假制度
  • 公司考勤与请销假制度

  • 为进一步提高工作效率,保证各项工作顺利开展,根据《公务员法》、《机关事业单位人员管理规定》以及***等有关通知要求,结合单位工作实际,制定本制度。第一条工作人员必须严格遵守工作纪律,按时上下班,做到不迟到、不早退、不旷工。第二条实行上班签到制度,全体人员必须在规定上...
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小公司最简单报销制度精品多篇
  • 小公司最简单报销制度精品多篇

  • 学校财务管理制度篇一一、综合档案室管理制度档案室是保管档案、资料的重地,是学校机密核心。为了确保档案室的安全和档案的完好无损,特制订制度如下:1、建立科学的管理制度,分门别类,本着存放有序、方便查找的原则立卷归档;采用先进技术,实行档案管理的现代化。2、严格执行安全...
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公司财务报销制度(新版多篇)
  • 公司财务报销制度(新版多篇)

  • 公司报销制度篇一1、私车公用车贴方案:每公里2元,事先申请;报销时,需注明私车公用理由,如:带货、有客户、紧急成行,等等;日期、起点、终点、公里数;2、请客户吃饭:150元/位,例如:来客户四人,加你五人,最多可报:150x5=750元;报销时,需写明项目名字、公司名字、客户名字、职务;3、所有出差需...
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公司费用报销单_公司费用报销申请书
  • 公司费用报销单_公司费用报销申请书

  • 报销是指把领用款项或收支账目开列清单,报请上级核销。下面是公司报销申请书范文,欢迎参阅。公司报销申请书范文1公司领导您好:我办公室已经完成对___工程师的接待,现__已经回城(出发地点:__——目的地:___)车票___元(大写:___)已经由综合办公室代支付给___本人,现申请领导给予报...
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公司营销方案多篇
  • 公司营销方案多篇

  • 公司营销方案篇一第一节、品牌建设一、品牌建设内容:征集品牌名称、logo、吉祥物、宣传语、品牌故事、品牌推广等来完成品牌建设。通过品牌效应、名人效应来升级品牌推广。如果品牌已经注册经销,我们需要进行品牌延伸推广,制定品牌延伸推广方案。延伸推广并不是制作简单VI,重...
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公司报销制度
  • 公司报销制度

  • 公司报销制度1、私车公用车贴方案:每公里2元,事先申请;报销时,需注明私车公用理由,如:带货、有客户、紧急成行,等等;日期、起点、终点、公里数;2、请客户吃饭:150元/位,例如:来客户四人,加你五人,最多可报:150*5=750元;报销时,需写明项目名字、公司名字、客户名字、职务;3、所有出差需邮件...
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公司财务报销制度【精品多篇】
  • 公司财务报销制度【精品多篇】

  • 财务报销管理制度篇一一、财务报销票据原始凭证的要求原始单据(发票)的一般要求:1、报销凭证必须是正式发票或财政局及][税务部门印发的统一收据,填写时一律用炭素笔,圆珠笔或铅笔填写无效。2、发票内容要齐全:单位名称、日期、品名(必须填写物品及办公用品的具体名称)、单价、数...
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公司报销制度【新版多篇】
  • 公司报销制度【新版多篇】

  • 公司报销制度篇一为了更好地调动业务人员的极积性。保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要,提高各类业务人员的办事效率,有效控制差旅费用的支出,根据目前运行中存在的实际情况。特作部份适当调整,修定本办法。从频布之日起生效。原规定同时废止一、费用开支范围和标准1...
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公司差旅费报销规章制度【精彩多篇】
  • 公司差旅费报销规章制度【精彩多篇】

  • 公司差旅费报销管理制度篇一为加强差旅费用管理,在保证出差人员工作和生活需要的前提下,本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则,结合VN项目实际情况,特制定本办法。一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法,按出...
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某科技有限公司财务报销制度
  • 某科技有限公司财务报销制度

  • 某科技有限公司财务报销制度一.范围1.1为加强公司内部管理,规范统一财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度。1.2本制度根据公司实际情况,将财务报销分为日常费用、差旅费、业务费等。1.3上述报销单据由主办会计审核后,出纳会计收集,集中报总经理审批,报销人到出纳处集中领...
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公司报销制度(新版多篇)
  • 公司报销制度(新版多篇)

  • 报销管理制度篇一一、报销范围:本细则适用于因工作需要出差报销的人员。二、出差审批办法:1、出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜,出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若...
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