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有关费用报销管理制度的优秀范文

费用报销管理制度(精品多篇)
  • 费用报销管理制度(精品多篇)

  • 费用报销管理制度篇一一、总则1、为加强公司差旅费管理,规范差旅费报销程序和标准,提高工作效率,结合公司实际情况,特制订《差旅费报销制度》。2、本制度规定的出差是指公司员工因公,保证出差人员工作与生活的需要。本制度适用公司所有员工。二、出差审批1、出差人员应填写《...
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费用报销管理制度多篇
  • 费用报销管理制度多篇

  • 报销管理制度篇一一、暂借款及预付款审批制度1、暂借款是因业务需要的临时借款,包括差旅费及各种临时性借款。借款时须按“借款单”要求填列各项栏目,并按规定审批权限审批后,由财务室付款。2、预付款是指因公司业务的需要,需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项,支付此...
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费用报销管理制度(通用多篇)
  • 费用报销管理制度(通用多篇)

  • 费用报销管理制度篇一为了加强学校现金管理,明确使用范围,结合实际制定本制度。一、现金支出1、学校的所有支出必须经过严格审核,手续完备,遵守财经纪律;2、原则上金额在1000元以上的,一律使用直接支付或银行转账支票,有特殊情况领导审核批准后可支付现金;二、报销1、现金报销必...
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费用报销管理制度【精品多篇】
  • 费用报销管理制度【精品多篇】

  • 费用报销管理制度篇一第一章总则第一条制定目的为了严格公司的费用报销管理,规范费用报销的程序及规定,加强费用开支控制,提高经济效益,制定本办法。第二条适用范围公司所有部门及全体员工。第二章管理职责第三条管理部负责管理办法的制定,费用使用的监督管理,对超费用标准的部...
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费用报销管理制度【新版多篇】
  • 费用报销管理制度【新版多篇】

  • 公司费用报销管理制度篇一为规范xx有限公司(以下简称“公司”)费用报销业务流程,特制定本制度。以前制定的与本规定不相符合的条款一律废止,以本规定为准。一、费用报销票据要求1、费用报销应提供合法、真实有效的发票及行政事业单位收据。2、发票抬头必须填写公司全称,即“xx...
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费用报销制度通用多篇
  • 费用报销制度通用多篇

  • 财务报销制度篇一一、票据管理制度1、为了加强票据管理,规范票据的领用、缴、销制度,根据《会计法》的有关要求,结合本院实际,特制定本制度,请严格遵守执行。2、对票据的使用,要设立票证兼管员,负责各类票证的领入、领用、回收、上缴、保管等工作,票据管理人员调离岗位时,必须认真...
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费用报销管理规章制度细则【精品多篇】
  • 费用报销管理规章制度细则【精品多篇】

  • 费用报销管理制度篇一一、目的为规范财务管理,合理控制公司费用,适应公司持续稳健发展的需要,根据国家相关财税法规和公司财务管理制度,特制定本管理制度。二、适用范围本制度适用于集团公司和下属各分、子公司。三、费用的定义费用的定义为:为公司经营或销售商品提供劳务发生...
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公司费用报销管理制度参考通用多篇
  • 公司费用报销管理制度参考通用多篇

  • 费用报销管理制度篇一一、费用报销票据要求1、费用报销应提供合法、真实有效的发票及行政事业单位收据。2、发票抬头必须填写公司全称,即“xx有限公司”,不得多字、少字或错字。若是定额发票,票面上要求填写单位名称的也应填写完整。3、发票日期与费用报销日期应大体一致,一...
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费用报销管理规章制度规范(精品多篇)
  • 费用报销管理规章制度规范(精品多篇)

  • 差旅费报销制度篇一为了规范出差行为,提高效率,制定本制度。本制度适合公司所有员工。1、差旅所乘坐交通工具标准:(a)公司员工出差乘坐火车(高铁,动车),公司所有人员出差在600公里(含)以内的,按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销,如果员工换成其他交通工具均按此标准...
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差旅费用报销管理制度(通用多篇
  • 差旅费用报销管理制度(通用多篇

  • 差旅费用报销管理制度1一、目的为加强对市场人员费用管理力度,确保市人员更好开展工作,有效节约用成本,特制订本制度。二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。三、出差管理1、员工因公出差,必须填写《出差报告》和《员工外勤单》,经部门经理同意后,报市场总监批准(可电...
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差旅费报销管理制度精品多篇
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  • 公司出差旅费报销制度篇一一、原则1、严格财务收支审批制度,公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单,注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核(按照有关规定办理)、分计划内和计划外相关程序审批后,出纳方可付款。(分公司2...
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差旅费报销管理制度多篇
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  • 差旅费报销管理制度1为加强差旅费用管理,在保证出差人员工作和生活需要的前提下,本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则,结合VN项目实际情况,特制定本办法。一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法,按出差的实...
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差旅费报销管理制度(精品多篇)
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  • 报销办法篇一(一)住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的'办法,按实际住宿的天数计算报销。2、出差人员由接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费。3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行,有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司...
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费用报销的管理制度
  • 费用报销的管理制度

  • 费用报销的管理制度1一、目的为加强对市场人员费用管理力度,确保市人员更好开展工作,有效节约用成本,特制订本制度。二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。三、出差管理1、员工因公出差,必须填写《出差报告》和《员工外勤单》,经部门经理同意后,报市场总监批准(可电...
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差旅费报销管理制度新版多篇
  • 差旅费报销管理制度新版多篇

  • 补充规定篇一1、两人以上出差人员,在请示主管领导允许后,可就随行高一级人员标准执行。2、去往集团办事处的人员,出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担,不享受伙食及住宿包干,如因办理业务路途较远,而中途无法返回办事处就餐,可享受伙食补助费,但需持有办事处负责人的...
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差旅费报销管理制度【多篇】
  • 差旅费报销管理制度【多篇】

  • 差旅费报销管理制度篇一结合本公司时间情况,本着既勤俭、节约开支又抱着出差人员工作与生活需要的原则,制订本制度。一、出差旅费分交通费,住宿费及特别费三项;1、交通费是指:汽车、火车、飞机。2、膳宿费是指:膳食及住宿。3、特别费是指:因公支付邮电费或招待费。二、员工因公...
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差旅费报销管理制度 差旅费报销管理制度及流程多篇
  • 差旅费报销管理制度 差旅费报销管理制度及流程多篇

  • 差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度及流程篇一第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、差旅费用、借款等,以下分别说...
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差旅费报销管理制度(通用多篇)
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  • 差旅费报销管理制度篇一为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的“...
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公司费用报销管理制度通用多篇
  • 公司费用报销管理制度通用多篇

  • 公司财务费用报销管理制度篇一1.借款报销的审批权限1.1公司员工因工出差借款或报销,由各部门经理审签后,报公司财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。1.2员工出差应填写出差“申请单”,并按规定程度报批后,到财务...
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费用报销制度多篇
  • 费用报销制度多篇

  • 费用报销管理制度篇一第一章总则为规范公司各种开支费用报销及付款程序,加强公司财务管理,控制成本,切实保障公司利益,根据《资金审批制度》和《费用预算制度》,特制定公司费用报销制度及实施细则。第二章关于报销的审批流程及原则一、报销流程1、一般的报销流程(预算范围之内...
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医院差旅费报销管理制度
  • 医院差旅费报销管理制度

  • 医院差旅费报销管理制度为进一步规范我院财务管理,参照崇信县政府下发的崇办发[2014]137号文件精神的有关规定,结合我院实际情况,特制定如下制度及规定:一、差旅原则1.全体职工员工必须服从上级及本单位外差工作安排,单位同意后方为因公出差。2.因公出差享受差旅费用报销。...
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差旅费报销管理制度(多篇)
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  • 报销办法篇一(一)住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的'办法,按实际住宿的天数计算报销。2、出差人员由接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费。3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行,有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司...
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费用报销管理制度通用多篇
  • 费用报销管理制度通用多篇

  • 差旅费报销制度篇一为保障和鼓励我校教职工外出学习考察,提高我校职工的业务能力和教学水平,拓宽教职工学习渠道,对于学校公派出去学习、考察、培训等与学校有关的教职工,将参照以下标准给予报销费用:1、往返路费市内出行可以选择打车软件打车或的士出行,以实际消费金额报销;湖...
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企业差旅费报销管理制度范本
  • 企业差旅费报销管理制度范本

  • 企业差旅费报销管理制度1一、公司员工出差分为:1、市内(县、区)出差:出差当日可能返回者。2、远途出差:出差必须在外住宿者。二、本规定适用范围包括:公司职工因公出差(以下统称出差)因公发生的差旅费开支。出差前应填写出差申请表,并到有关部门办理出差借款等手续。三、出差借款...
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公司财务费用报销管理制度(精品多篇)
  • 公司财务费用报销管理制度(精品多篇)

  • 最新费用报销管理制度篇一一、目的为加强对市场人员费用管理力度,确保市人员更好开展工作,有效节约用成本,特制订本制度。二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。三、出差管理1、员工因公出差,必须填写《出差报告》和《员工外勤单》,经部门经理同意后,报市场总监批准(...
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